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蜀道新制式轨道集团召开合规内控及审计工作沟通会

来源: 时间:2023-02-24 浏览2919次
     

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为及时、科学、有效防范企业法律与合规风险,结合蜀道集团公司“依法治企工作会暨合规内控体系建设推进会议”精神,进一步贯彻落实好蜀道集团《关于加强法律与合规管理典型风险防范工作的通知》《关于开展有偿中介服务专项审计的通知》文件要求,2月24日,蜀道新制式轨道集团召开内控合规及审计工作沟通会。蜀道新制式轨道集团各部门主要负责人、审计法务部工作人员、所属企业合规内控部门分管领导、部门主要负责人、审计工作经办人员参加会议。

会上,审计法务部部长钟远山介绍了本次内控合规及审计工作的整体目标、计划安排和具体工作流程。

钟远山强调,一是要有序开展有偿中介服务专项审计,各部门和所属企业要充分梳理并及时填报,防止出现瞒报漏报的情况。二是要抓紧落实风险防范工作实施方案,各部门和所属企业要对照存在的法律与合规风险隐患,拟定防范措施,落实相应工作。三是要高度重视内部审计工作,各部门和所属企业要要明确联络员,及时梳理内部审批流程和文件资料,为自检自查内审工作创造有利条件。四是要积极推进修订《合规内控管理手册》,各部门和所属企业要为本次《合规内控管理手册》修订工作提供有力支持,结合工作实际提出具有针对性、可实现性的修订意见,为蜀道新制式轨道集团建立合规、法务、内控、风险协同运作机制铸牢钢铁底盘,早日形成“四位一体”协调推进的工作格局。


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